Data pagamento : 18/07/2024
Data | Valor | Empenho | Favorecido |
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03/07/2024 | 4,20 | 2842 | 893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA |
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0002632,REFERENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |